Hogyan lehet módosítani a személyre szabott jelentés

Kedves olvasók! A cikkek beszélni, hogyan lehet megoldani a tipikus adó- és jogi kérdések, de minden eset egyedi.

Ha a kérelmező újbóli kiszámítását megelőzően a beadási határidő a számítás a következő jelentéstételi időszakra, töltse meg, hogy milyen típusú a 6. pontban az „eredeti”. A 6. szakasz a fajta „eredeti” adatpont a szokásos módon, de alfejezet 6.6 kitöltés újra.







Ha a kérelmező újbóli kiszámítását követően, beleértve a 6. §-a jelenlegi számítás, hogy milyen típusú „korrekciós” vagy „eltörlésére”. A módosított 6 szakasz együtt bemutatásra kerül 6. szakasza a jelenlegi jelentési időszak, hogy milyen típusú „szülő”.

Itt van, amit meg kell tennie:







  • Töltsük 6. szakasz alakja és szabályok, amelyek járt az időszak, amely alatt a korrekciókat;
  • töltse ki a szokásos módon alfejezetekben 6.1 és 6.2;
  • Adja meg a kiigazítás típusát 6.3 fejezetben, azt is adja meg a kódot a jelentési időszak és az évet, az adatokat korrigáljuk. Field „Nyilvántartási szám FIU állítható időszak” csak töltse ki azokban az esetekben, ha kapott egy másik számot. Például, ha az újbóli nyilvántartásba;
  • azt jelzik, a 6.4, 6.5, és 6.7 a helyes információkat;
  • másolja az adatokat (ha van ilyen) az eredeti formát alfejezetben 6.6.

Ne felejtsük el, az adatok korrekciója forma teljes mértékben helyettesíti az információkat korábban jeleztük, a személyes fiókot a munkavállaló. Ezért, valamint a korrigált számok azt jelzik, korrigálja az űrlapot, és az adatokat, amelyek nem voltak hibák.

Tájékoztatás a csomagokat személyre szabott könyvelési dokumentumok meghatározzák alpontban 2.5.2 kiszámításához alakja RSV-1 FIU.




Kapcsolódó cikkek